更新日:2018年1月4日
ページ番号は12075です。
平成30年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
| (1) | 会計別要求概要 |
|---|---|
| (2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
| (3) | 部局別新規事業の要求概要 |
| (4) | 会計別査定状況 |
| (5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
| (6) | 部局別新規事業の査定状況 |
| (1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
|---|---|---|
| (2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
| (3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
| (4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
| (5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
|
(6) |
部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
| (1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
|---|---|
| (2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
|
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
平成30年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
| ○歳入 |
89,759,122 |
|---|---|
| ○歳出 | 105,124,804 |
| 差額 | ▲15,365,682 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
|
○歳入 |
170,841,342 |
|---|---|
|
○歳出 |
186,207,024 |
|
差額 |
▲15,365,682 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、病院事業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
| 款 | 要求額 | 29年度当初予算 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 46,067,000 | 45,965,000 | +102,000 |
|
2 |
地方譲与税 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 3 | 利子割交付金 | 60,000 |
60,000 |
0 |
| 4 | 配当割交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 150,000 | ▲50,000 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 4,300,000 | 4,600,000 | ▲300,000 |
| 7 | 自動車取得税交付金 | 180,000 | 180,010 | ▲10 |
| 8 | 地方特例交付金 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 9 | 地方交付税 | 2,360,000 | 3,000,000 | ▲640,000 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金 | 48,000 | 50,000 | ▲2,000 |
| 11 | 分担金及び負担金 | 1,004,883 | 910,460 | +94,423 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 1,710,620 | 1,712,471 | ▲1,851 |
| 13 | 国庫支出金 | 17,209,450 | 14,925,960 | +2,283,490 |
| 14 | 県支出金 | 5,957,735 | 5,098,525 | +859,210 |
| 15 | 財産収入 | 63,484 | 75,570 | ▲12,086 |
| 16 | 寄附金 | 1,060 | 1,010 | +50 |
| 17 | 繰入金 | 6,080 | 2,310,484 | ▲2,304,404 |
| 18 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 19 | 諸収入 | 2,644,940 | 2,595,610 | +49,330 |
| 20 | 市債 | 5,915,870 | 6,634,900 | ▲719,030 |
| 合計 | 89,759,122 | 90,400,000 | ▲640,878 | |
| 款 | 要求額 | 29年度当初予算 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 594,490 | 593,424 | +1,066 |
| 2 | 総務費 | 9,860,952 | 8,339,783 | +1,521,169 |
| 3 | 民生費 | 46,994,969 | 42,203,565 | +4,791,404 |
| 4 | 衛生費 | 9,401,043 | 8,140,085 | +1,260,958 |
| 5 | 労働費 | 68,335 | 64,515 | +3,820 |
| 6 | 農林水産業費 | 799,881 | 610,436 | +189,445 |
| 7 | 商工費 | 545,618 | 563,165 | ▲17,547 |
| 8 | 土木費 | 13,218,683 | 9,184,225 | +4,034,458 |
| 9 | 消防費 | 3,706,858 | 4,080,866 | ▲374,008 |
| 10 | 教育費 | 12,597,723 | 9,292,143 | +3,305,580 |
| 11 | 災害復旧費 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | 公債費 | 7,150,422 | 7,131,963 | +18,459 |
| 13 | 諸支出金 | 65,810 | 75,810 | ▲10,000 |
| 14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 合計 | 105,124,804 | 90,400,000 | +14,724,804 | |
平成30年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:28KB)
部局別新規事業の要求状況
平成30年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 7件 総額 705,020千円
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、平成30年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028


