更新日:2020年1月6日
ページ番号は12089です。
令和2年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求概要 |
---|---|
(2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
(6) |
部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
(1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
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(2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
令和2年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月27日現在)
○歳入 | 103,744,457 |
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○歳出 | 121,113,654 |
差額 | ▲17,369,197 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入 |
187,932,831 |
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○歳出 |
205,302,028 |
差額 |
▲17,369,197 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、公営企業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
款 | 要求額 | 元年度当初予算 | 増減 | |
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1 | 市税 | 46,844,000 | 46,807,000 | +37,000 |
2 |
地方譲与税 | 703,000 | 690,000 | +13,000 |
3 | 利子割交付金 | 40,000 | 60,000 |
▲20,000 |
4 | 配当割交付金 | 200,000 | 230,000 | ▲30,000 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 110,000 | 200,000 | ▲90,000 |
6 | 法人事業税交付金 | 260,000 | 0 | +260,000 |
7 | 地方消費税交付金 |
6,300,000 |
5,500,000 |
+800,000 |
8 | 環境性能割交付金 | 140,000 | 60,000 | +80,000 |
9 | 地方特例交付金 | 350,000 | 320,000 | +30,000 |
10 | 地方交付税 | 2,500,000 | 3,000,000 | ▲500,000 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 41,000 | 48,000 | ▲7,000 |
12 | 分担金及び負担金 | 837,209 | 974,290 | ▲137,081 |
13 | 使用料及び手数料 | 1,487,710 | 1,748,921 | ▲261,211 |
14 | 国庫支出金 | 19,665,303 | 16,687,885 | +2,977,418 |
15 | 県支出金 | 7,407,301 | 5,990,120 | +1,417,181 |
16 | 財産収入 | 65,980 | 70,000 | ▲4,020 |
17 | 寄附金 | 1,010 | 1,010 | 0 |
18 | 繰入金 | 696,610 | 3,194,461 | ▲2,497,851 |
19 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
20 | 諸収入 | 3,155,904 | 3,702,613 | ▲546,709 |
21 | 市債 | 11,939,430 | 7,885,700 | +4,053,730 |
自動車取得税交付金 | 0 | 130,000 | ▲130,000 | |
合計 | 103,744,457 | 98,300,000 | +5,444,457 |
款 | 要求額 | 元年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 596,931 | 602,914 | ▲5,983 |
2 | 総務費 | 20,420,142 | 9,981,260 | +10,438,882 |
3 | 民生費 | 52,934,438 | 46,113,753 | +6,820,685 |
4 | 衛生費 | 9,366,937 | 9,690,716 | ▲323,779 |
5 | 労働費 | 71,495 | 72,355 | ▲860 |
6 | 農林水産業費 | 993,952 | 626,700 | +367,252 |
7 | 商工費 | 534,870 | 500,988 | +33,882 |
8 | 土木費 | 12,241,488 | 9,800,794 | +2,440,694 |
9 | 消防費 | 3,499,158 | 3,476,271 | 22,887 |
10 | 教育費 | 12,859,947 | 9,816,823 | +3,043,124 |
11 | 災害復旧費 | 10 | 20 | ▲10 |
12 | 公債費 | 7,434,076 | 7,453,596 | ▲19,520 |
13 | 諸支出金 | 40,210 | 43,810 | ▲3,600 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 121,113,654 | 98,300,000 | +22,813,654 |
令和2年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:29KB)
部局別新規事業の要求状況
令和2年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月27日現在)
- 新規事業の要求額
件数 1件 総額 485,510千円
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、令和2年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028