更新日:2021年1月4日
ページ番号は12096です。
令和3年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求概要 |
---|---|
(2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
(6) |
部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
(1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
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(2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
令和3年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
○歳入 | 101,715,828 |
---|---|
○歳出 | 119,911,474 |
差額 | ▲18,195,646 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入 |
189,183,010 |
---|---|
○歳出 |
207,378,656 |
差額 |
▲18,195,646 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、公営企業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
款 | 要求額 | 2年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 44,480,000 | 46,844,000 |
▲2,364,000 |
2 |
地方譲与税 | 477,000 | 717,000 | ▲240,000 |
3 | 利子割交付金 | 30,000 | 40,000 |
▲10,000 |
4 | 配当割交付金 | 60,000 | 200,000 | ▲140,000 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 110,000 |
200,000 | ▲90,000 |
6 | 法人事業税交付金 | 300,000 | 260,000 | +40,000 |
7 | 地方消費税交付金 |
6,000,000 |
7,000,000 |
▲1,000,000 |
8 | 環境性能割交付金 | 120,000 | 130,000 |
▲10,000 |
9 | 地方特例交付金 | 320,000 |
430,000 | ▲110,000 |
10 | 地方交付税 | 2,300,000 |
2,900,000 | ▲600,000 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 42,000 |
41,000 | +1,000 |
12 | 分担金及び負担金 | 517,245 | 697,770 |
▲180,525 |
13 | 使用料及び手数料 | 1,459,151 |
1,485,098 | ▲25,947 |
14 | 国庫支出金 | 23,581,096 |
17,949,905 | +5,631,191 |
15 | 県支出金 | 8,073,825 |
6,652,660 | +1,421,165 |
16 | 財産収入 | 65,728 |
66,280 | ▲552 |
17 | 寄附金 | 1,010 |
1,010 | 0 |
18 | 繰入金 | 235,906 |
4,011,910 | ▲3,776,004 |
19 | 繰越金 | 1,000,000 |
1,000,000 | 0 |
20 | 諸収入 | 2,938,627 | 3,059,067 | ▲120,440 |
21 | 市債 | 9,604,240 |
11,914,300 | ▲2,310,060 |
合計 | 101,715,828 |
105,600,000 | ▲3,884,172 |
款 | 要求額 | 2年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 593,077 | 592,117 | +960 |
2 | 総務費 | 13,194,022 | 16,924,394 | ▲3,730,372 |
3 | 民生費 | 55,020,913 | 48,065,223 | +6,955,690 |
4 | 衛生費 | 12,720,240 | 8,482,480 | +4,237,760 |
5 | 労働費 | 72,969 | 69,965 | +3,004 |
6 | 農林水産業費 | 1,227,082 | 684,707 | +542,375 |
7 | 商工費 | 591,697 | 484,302 | +107,395 |
8 | 土木費 | 11,423,183 | 9,371,321 | +2,051,862 |
9 | 消防費 | 3,814,457 | 3,288,417 | +526,040 |
10 | 教育費 | 13,590,519 | 10,046,335 | +3,544,184 |
11 | 災害復旧費 | 10 | 10 | 0 |
12 | 公債費 | 7,504,495 | 7,429,919 | +74,576 |
13 | 諸支出金 | 38,810 | 40,810 | ▲ 2,000 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 119,911,474 | 105,600,000 | +14,311,474 |
令和3年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:28KB)
部局別新規事業の要求状況
令和3年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 4件 総額 64,657千円
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、令和3年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028