更新日:2024年1月4日
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令和6年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求概要 |
---|---|
(2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
(1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
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(2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
令和6年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
○歳入 | 111,280,203 |
---|---|
○歳出 | 131,090,976 |
差額 | ▲19,810,773 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入 |
203,723,343 |
---|---|
○歳出 |
223,534,116 |
差額 |
▲19,810,773 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、公営企業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
款 | 要求額 | 5年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 48,698,000 | 48,244,000 |
+454,000 |
2 |
地方譲与税 | 724,000 | 716,000 | +8,000 |
3 | 利子割交付金 | 10,000 | 20,000 |
▲10,000 |
4 | 配当割交付金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 |
200,000 | 0 |
6 | 法人事業税交付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
7 | 地方消費税交付金 |
7,800,000 |
7,800,000 |
0 |
8 | 環境性能割交付金 | 120,000 | 120,000 |
0 |
9 | 地方特例交付金 | 400,000 |
440,000 | ▲40,000 |
10 | 地方交付税 | 4,800,000 |
4,200,000 | +600,000 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 42,000 |
42,000 | 0 |
12 | 分担金及び負担金 | 540,933 | 495,280 |
+45,653 |
13 | 使用料及び手数料 | 1,543,002 |
1,467,075 | +75,927 |
14 | 国庫支出金 | 23,096,249 | 20,504,780 | +2,591,469 |
15 | 県支出金 | 8,949,101 |
7,394,680 | +1,554,421 |
16 | 財産収入 | 85,962 | 85,610 | +352 |
17 | 寄附金 | 1,010 |
13,010 | ▲12,000 |
18 | 繰入金 | 169,007 |
6,942,710 | ▲6,773,703 |
19 | 繰越金 | 1,000,000 |
1,000,000 | 0 |
20 | 諸収入 | 3,072,312 | 3,201,055 | ▲128,743 |
21 | 市債 | 9,278,627 | 8,163,800 | +1,114,827 |
合計 | 111,280,203 |
111,800,000 | ▲519,797 |
款 | 要求額 | 5年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 587,221 | 583,986 | +3,235 |
2 | 総務費 | 12,779,597 | 11,882,730 | +896,867 |
3 | 民生費 | 62,644,543 | 52,126,762 | +10,517,781 |
4 | 衛生費 | 12,419,896 | 11,374,132 | +1,045,764 |
5 | 労働費 | 78,595 | 69,324 | +9,271 |
6 | 農林水産業費 | 794,141 | 825,652 | ▲31,511 |
7 | 商工費 | 473,366 | 422,081 | +51,285 |
8 | 土木費 | 11,542,325 | 9,275,933 | +2,266,392 |
9 | 消防費 | 4,254,059 | 4,001,700 | +252,359 |
10 | 教育費 | 17,676,162 | 13,315,148 | +4,361,014 |
11 | 災害復旧費 | 10 | 10 | 0 |
12 | 公債費 | 7,697,931 | 7,783,532 | ▲85,601 |
13 | 諸支出金 | 23,130 | 19,010 | +4,120 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 131,090,976 | 111,800,000 | +19,290,976 |
令和6年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:205KB)
部局別新規事業の要求状況
令和6年度の各部局の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 1件 総額 24,800千円
令和6年度当初予算部局別新規事業要求状況一覧(PDF:160KB)
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、令和4年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028