更新日:2016年12月26日
ページ番号は12061です。
平成28年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求概要 |
---|---|
(2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
(6) |
部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
(1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
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(2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
平成28年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
○歳入 | 87,084,351 |
---|---|
○歳出 | 102,787,848 |
差額 | ▲15,703,497 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入 |
176,795,245 |
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○歳出 |
192,498,742 |
差額 |
▲15,703,497 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、病院事業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
款 | 要求額 | 27年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 45,292,000 | 44,761,000 | +531,000 |
2 |
地方譲与税 | 600,000 | 670,000 | ▲70,000 |
3 | 利子割交付金 | 80,000 | 90,000 |
▲10,000 |
4 | 配当割交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
6 | 地方消費税交付金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
7 | 自動車取得税交付金 | 180,010 | 150,010 | +30,000 |
8 | 地方特例交付金 | 270,000 | 270,000 | 0 |
9 | 地方交付税 | 2,830,000 | 3,600,000 | ▲770,000 |
10 | 交通安全対策特別交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
11 | 分担金及び負担金 | 847,284 | 721,295 | +125,989 |
12 | 使用料及び手数料 | 1,725,698 | 1,727,338 | ▲1,640 |
13 | 国庫支出金 | 15,666,214 | 13,680,380 | +1,985,834 |
14 | 県支出金 | 5,365,443 | 5,260,350 | +105,093 |
15 | 財産収入 | 75,945 | 62,861 | +13,084 |
16 | 寄附金 | 30 | 20 | 10 |
17 | 繰入金 | 0 | 1,600,000 | ▲1,600,000 |
18 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
19 | 諸収入 | 2,642,271 | 5,373,946 | ▲2,731,675 |
20 | 市債 | 6,039,456 | 6,462,800 | ▲423,344 |
合計 | 87,084,351 | 89,900,000 | ▲2,815,649 |
款 | 要求額 | 27年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 551,403 | 591,064 | ▲39,661 |
2 | 総務費 | 9,214,266 | 8,814,637 | +399,629 |
3 | 民生費 | 44,802,136 | 38,169,745 | +6,632,391 |
4 | 衛生費 | 9,292,765 | 11,005,590 | ▲1,712,825 |
5 | 労働費 | 67,465 | 71,625 | ▲4,160 |
6 | 農林水産業費 | 741,622 | 455,683 | +285,939 |
7 | 商工費 | 752,397 | 720,283 | +32,114 |
8 | 土木費 | 13,470,419 | 9,773,008 | +3,697,411 |
9 | 消防費 | 4,492,670 | 3,553,415 | +939,255 |
10 | 教育費 | 11,964,569 | 9,265,633 | +2,698,936 |
11 | 災害復旧費 | 20 | 20 | 0 |
12 | 公債費 | 7,232,306 | 7,288,287 | ▲55,981 |
13 | 諸支出金 | 85,810 | 91,010 | ▲5,200 |
14 | 予備費 | 120,000 | 100,000 | +20,000 |
合計 | 102,787,848 | 89,900,000 | +12,887,848 |
平成28年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:27KB)
部局別新規事業の要求状況
平成28年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 4件 総額 397,390千円
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、平成28年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028