更新日:2016年12月26日
ページ番号は12068です。
平成29年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求概要 |
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(2) | 一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
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(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
(6) |
部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
(1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
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(2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
平成29年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
○歳入 | 91,109,223 |
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○歳出 | 108,714,326 |
差額 | ▲17,605,103 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入 |
181,022,651 |
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○歳出 |
198,627,754 |
差額 |
▲17,605,103 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、病院事業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
款 | 要求額 | 28年度当初予算 | 増減 | |
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1 | 市税 | 45,965,000 | 45,288,000 | +677,000 |
2 |
地方譲与税 | 660,000 | 660,000 | 0 |
3 | 利子割交付金 | 60,000 | 80,000 |
▲20,000 |
4 | 配当割交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 150,000 | ▲50,000 |
6 | 地方消費税交付金 | 4,000,000 | 4,600,000 | ▲600,000 |
7 | 自動車取得税交付金 | 180,010 | 180,010 | 0 |
8 | 地方特例交付金 | 270,000 | 270,000 | 0 |
9 | 地方交付税 | 2,500,000 | 3,250,000 | ▲750,000 |
10 | 交通安全対策特別交付金 | 48,000 | 50,000 | ▲2,000 |
11 | 分担金及び負担金 | 910,479 | 847,290 | +63,189 |
12 | 使用料及び手数料 | 1,694,912 | 1,727,669 | ▲32,757 |
13 | 国庫支出金 | 17,359,565 | 14,449,580 | +2,909,985 |
14 | 県支出金 | 5,558,087 | 4,984,450 | +573,637 |
15 | 財産収入 | 71,847 | 130,441 | ▲58,594 |
16 | 寄附金 | 1,010 | 20 | 990 |
17 | 繰入金 | 14,629 | 1,603,000 | ▲1,588,371 |
18 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
19 | 諸収入 | 2,641,884 | 2,616,740 | +25,144 |
20 | 市債 | 7,873,800 | 6,312,800 | 1,561,000 |
合計 | 91,109,223 | 88,400,000 | +2,709,223 |
款 | 要求額 | 28年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 589,341 | 592,133 | ▲2,792 |
2 | 総務費 | 9,016,261 | 7,842,873 | +1,173,388 |
3 | 民生費 | 49,136,337 | 40,075,486 | +9,060,851 |
4 | 衛生費 | 8,801,111 | 7,902,053 | +899,058 |
5 | 労働費 | 63,763 | 64,965 | ▲1,202 |
6 | 農林水産業費 | 821,381 | 584,396 | +236,985 |
7 | 商工費 | 575,264 | 720,126 | ▲144,862 |
8 | 土木費 | 13,111,313 | 10,010,791 | +3,100,522 |
9 | 消防費 | 4,147,712 | 4,039,292 | +108,420 |
10 | 教育費 | 15,122,156 | 9,122,881 | +5,999,275 |
11 | 災害復旧費 | 20 | 20 | 0 |
12 | 公債費 | 7,133,857 | 7,239,174 | ▲105,317 |
13 | 諸支出金 | 75,810 | 85,810 | ▲10,000 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 108,714,326 | 88,400,000 | +20,314,326 |
平成29年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:27KB)
部局別新規事業の要求状況
平成29年度の各部局別の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 1件 総額 290千円
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、平成29年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028