更新日:2017年3月2日
ページ番号は12069です。
平成29年度当初予算 査定状況
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求額概要 |
---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 |
(4) | 会計別査定状況 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 |
(1) | 会計別要求概要 | 12月28日 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月28日 |
(3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月28日 |
(4) | 会計別査定状況 | 2月15日 |
(5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月15日 |
(6) | 部局別新規事業の査定状況 | 2月15日 |
3.その他
(1)予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。
(2)事業内容のお問い合わせは、各所管課にお問い合わせください。
会計別査定状況
平成29年度の予算案がまとまりましたので、各会計別の予算査定状況をお知らせいたします。表示単位は千円となっております。
1.一般会計
○歳入 | 91,109,223 |
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○歳出 | 108,714,326 |
差額 | ▲17,605,103 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入歳出同額 | 90,400,000 |
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2.特別会計、病院事業会計を含めた総額
○歳入 | 181,022,651 |
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○歳出 | 198,627,754 |
差額 | ▲17,605,103 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2.特別会計、病院事業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
○歳入歳出同額 | 174,219,000 |
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一般会計 款別査定状況(歳入・歳出)
平成29年度当初予算における、歳入・歳出の款別での査定状況をお知らせいたします。表示単位は千円となっております。
款 | 要求額 | 29年度当初予算(案) | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 45,965,000 |
45,965,000 | 0 |
2 |
地方譲与税 | 660,000 |
660,000 | 0 |
3 | 利子割交付金 | 60,000 | 60,000 |
0 |
4 | 配当割交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 150,000 | +50,000 |
6 | 地方消費税交付金 | 4,000,000 | 4,600,000 | +600,000 |
7 | 自動車取得税交付金 | 180,010 | 180,010 | 0 |
8 | 地方特例交付金 | 270,000 | 270,000 | 0 |
9 | 地方交付税 | 2,500,000 | 3,000,000 | +500,000 |
10 | 交通安全対策特別交付金 | 48,000 | 50,000 | +2,000 |
11 | 分担金及び負担金 | 910,479 | 910,460 | ▲19 |
12 | 使用料及び手数料 | 1,694,912 | 1,712,471 | +17,559 |
13 | 国庫支出金 | 17,359,565 | 14,925,960 | ▲2,433,605 |
14 | 県支出金 | 5,558,087 | 5,098,525 | ▲459,562 |
15 | 財産収入 | 71,847 | 75,570 | +3,723 |
16 | 寄附金 | 1,010 | 1,010 | 0 |
17 | 繰入金 | 14,629 | 2,310,484 | +2,295,855 |
18 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
19 | 諸収入 | 2,641,884 | 2,595,610 | ▲46,274 |
20 | 市債 | 7,873,800 | 6,634,900 | ▲1,238,900 |
合計 | 91,109,223 | 90,400,000 | ▲709,223 |
款 | 要求額 | 29年度当初予算(案) |
増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 589,341 | 593,424 | +4,083 |
2 | 総務費 | 9,016,261 | 8,339,783 | ▲676,478 |
3 | 民生費 | 49,136,337 | 42,203,565 | ▲6,932,772 |
4 | 衛生費 | 8,801,111 | 8,140,085 | ▲661,026 |
5 | 労働費 | 63,763 | 64,515 | +752 |
6 | 農林水産業費 | 821,381 | 610,436 | ▲210,945 |
7 | 商工費 | 575,264 | 563,165 | ▲12,099 |
8 | 土木費 | 13,111,313 | 9,184,225 | ▲3,927,088 |
9 | 消防費 | 4,147,712 | 4,080,866 | ▲66,846 |
10 | 教育費 | 15,122,156 | 9,292,143 | ▲5,830,013 |
11 | 災害復旧費 | 20 | 20 | 0 |
12 | 公債費 | 7,133,857 | 7,131,963 | ▲1,894 |
13 | 諸支出金 | 75,810 | 75,810 | 0 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 108,714,326 | 90,400,000 | ▲18,314,326 |
平成29年度当初予算査定状況(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:27KB)
部局別新規事業査定状況
平成29年度の各部局別の新規事業査定状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。
- 新規事業の要求額
件数1件 総額 290千円 - 新規事業の査定後の額
件数0件 総額 0円
*予算調整過程において、既存事業の「総合企画調整事務費」として予算計上(査定額:290千円)することとした。
*事業内容のお問い合わせは、事業担当課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028