更新日:2026年1月5日
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令和8年度当初予算 要求概要
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
| (1) | 会計別要求概要 |
|---|---|
| (2) |
一般会計・款別要求状況(歳入・歳出) |
| (3) | 部局別新規事業の要求概要 |
| (4) | 会計別査定状況 |
| (5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
| (6) | 部局別新規事業の査定状況 |
| (1) | 会計別要求概要 | 12月下旬 |
|---|---|---|
| (2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月下旬 |
| (3) | 部局別新規事業の要求概要 | 12月下旬 |
| (4) | 会計別査定状況 | 2月下旬 |
| (5) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月下旬 |
| (6) | 部局別新規事業の査定状況 | 2月下旬 |
| (1) | 予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。 |
|---|---|
| (2) | 一覧の金額は、要求額となっております。(確定額ではありません。) |
|
(3) |
予算要求内容の詳細なお問い合わせは、予算編成過程中のため対応できませんので、ご了承ください。 |
会計別の要求状況
令和8年度の各会計別の予算要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。表示単位は、千円となっております。(12月28日現在)
| ○歳入 |
124,969,104 |
|---|---|
| ○歳出 | 148,461,318 |
| 差額 | ▲23,492,214 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
|
○歳入 |
222,340,103 |
|---|---|
|
○歳出 |
245,832,317 |
|
差額 |
▲23,492,214 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2 特別会計、公営企業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
一般会計 款別要求状況(歳入・歳出)
| 款 | 要求額 | 7年度当初予算 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 |
50,992,000 |
50,328,000 |
+664000 |
|
2 |
地方譲与税 | 708,000 | 712,000 | ▲4,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 30,000 |
20,000 |
+10,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 300,000 | 300,000 |
0 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 |
200,000 |
200,000 | 0 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 550,000 | 500,000 | +50,000 |
| 7 |
地方消費税交付金 |
8,000,000 |
7,900,000 |
+100,000 |
| 8 | 環境性能割交付金 | 140,000 |
150,000 |
▲10,000 |
| 9 | 地方特例交付金 |
300,000 |
300,000 | 0 |
| 10 | 地方交付税 |
6,500,000 |
7,800,000 | ▲1,300,000 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 |
35,000 |
38,000 | ▲3,000 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 465,814 |
3,122,800 |
▲2,656,986 |
| 13 | 使用料及び手数料 |
1,574,602 |
1,569,449 | +5,153 |
| 14 | 国庫支出金 | 30,923,626 | 24,926,280 | +5,997,346 |
| 15 | 県支出金 |
9,675,080 |
7,887,600 | +1,787,480 |
| 16 | 財産収入 | 130,531 | 105,679 | +24,852 |
| 17 | 寄附金 |
228,100 |
229,000 | ▲9,000 |
| 18 | 繰入金 |
212,610 |
9,653,240 | ▲9,440,630 |
| 19 | 繰越金 |
1,000,000 |
1,000,000 | 0 |
| 20 | 諸収入 | 3,149,941 | 3,061,252 |
+88,689 |
| 21 | 市債 | 9,853,800 | 12,596,700 | ▲2,742,900 |
| 合計 |
124,969,104 |
132,400,000 | ▲7,430,896 | |
| 款 | 要求額 | 7年度当初予算 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 582,532 | 583,174 | ▲642 |
| 2 | 総務費 | 12,552,185 | 13,511,614 | ▲959,429 |
| 3 | 民生費 | 69,585,529 | 58,802,606 | +10,782,923 |
| 4 | 衛生費 | 12,273,063 | 11,505,247 | +767,816 |
| 5 | 労働費 | 78,136 | 77,837 | +299 |
| 6 | 農林水産業費 | 687,805 | 599,210 | +88,595 |
| 7 | 商工費 | 688,575 | 833,021 | ▲144,446 |
| 8 | 土木費 | 12,273,474 | 10,590,118 | +1,683,356 |
| 9 | 消防費 | 5,105,076 | 8,544,330 | ▲3,439,254 |
| 10 | 教育費 | 25,567,634 | 19,309,020 | +6,258,614 |
| 11 | 災害復旧費 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 公債費 | 8,631,489 | 7,797,803 | +833,686 |
| 13 | 諸支出金 |
315,810 |
126,010 | +189,800 |
| 14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 合計 | 148,461,318 | 132,400,000 | +19,290,976 | |
令和8年度当初予算要求概要(一般会計 款別(歳入・歳出))(PDF:81KB)
部局別新規事業の要求状況
令和8年度の各部局の新規事業の要求状況を集計いたしましたので、お知らせいたします。(12月28日現在)
- 新規事業の要求額
件数 3件 総額 36,390千円
令和8年度当初予算部局別新規事業要求状況一覧(PDF:207KB)
*事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。
*事業名は、令和8年度当初予算要求段階のものとなりますので、予算確定時とは相違する場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028


